Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации города Орска Оренбургской области от 26.06.2014 N 3749-п "О внесении изменений в постановление администрации города Орска от 30 октября 2013 г. N 7934-п"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРСКА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2014 г. № 3749-п

О внесении изменений в постановление
администрации города Орска от 30 октября 2013 г. № 7934-п

В соответствии с постановлением администрации города Орска от 20 августа 2013 г. № 6082-п "Об утверждении положения о муниципальных программах города Орска", руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орска от 30 октября 2013 г. № 7934-п "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014 - 2020 годы" с учетом ранее внесенных изменений:
1.1. В приложении "Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014 - 2020 годы":
1.1.1. В паспорте муниципальной программы "Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014 - 2020 годы":
1.1.1.1. Раздел "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета (тыс. руб.) с разбивкой по годам и подпрограммам" таблицы изложить в новой редакции:
- "280010 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2014 г. - 37578 тыс. рублей;
- 2015 г. - 38873 тыс. рублей;
- 2016 г. - 38873 тыс. рублей;
- 2017 г. - 41059 тыс. рублей;
- 2018 г. - 41209 тыс. рублей;
- 2019 г. - 41209 тыс. рублей;
- 2020 г. - 41209 тыс. рублей;
1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Орске - 228396 тыс. рублей;
2. Повышение эффективности бюджетных расходов города Орска - 21322 тыс. рублей;
3. Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального образования "Город Орск" в 2014 - 2020 годах - 30250 тыс. рублей;
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности - 42 тыс. рублей";
1.1.2. В приложении № 1 "Паспорт подпрограммы "Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Орске" муниципальной программы "Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014 - 2020 годы":
1.1.2.1. В паспорте подпрограммы "Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Орске" муниципальной программы "Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014 - 2020 годы":
1.1.2.1.1. Раздел "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета (тыс. руб.) с разбивкой по годам" таблицы изложить в новой редакции:
- "228396 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 31518 тыс. рублей;
- 2015 год - 32813 тыс. рублей;
- 2016 год - 32813 тыс. рублей;
- 2017 год - 32813 тыс. рублей;
- 2018 год - 32813 тыс. рублей;
- 2019 год - 32813 тыс. рублей;
- 2020 год - 32813 тыс. рублей";
1.1.2.2. Таблицу № 1.1. "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
1.1.2.3. В Таблице № 1.2. "Перечень основных мероприятий подпрограммы" строки 8 и итоговую изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
1.1.3. В приложении № 2 "Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов города Орска" муниципальной программы "Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014 - 2020 годы":
1.1.3.1. Таблицу № 2.1. "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете "Орская газета".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансово-экономической политике Е.А. Свиненкову.

Глава города Орска
Оренбургской области
В.А.ФРАНЦ





Приложение № 1
к постановлению
администрации города Орска
Оренбургской области
от 26 июня 2014 г. № 3749-п

Таблица № 1.1

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Целевые значения индикатора
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот к общему объему поступивших местных налогов
%
0,05
не более 0,05
не более 0,05
не более 0,05
не более 0,05
не более 0,05
не более 0,05
не более 0,05
2
Число дней нарушения сроков вынесения проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Орского городского Совета депутатов
дней
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Число дней нарушения сроков проведения публичных слушаний проекта бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период и отчета об его исполнении
дней
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Число дней нарушения сроков публикации бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период и отчета об его исполнении
дней
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Число дней нарушения сроков вынесения проекта годового отчета об исполнении бюджета города Орска на рассмотрение Орского городского Совета депутатов
дней
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Число дней нарушения сроков предоставления годового отчета об исполнении бюджета в Орский городской Совет депутатов, в Контрольно-счетную палату города Орска
дней
0
0
0
0
0
0
0
0





Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орска
Оренбургской области
от 26 июня 2014 г. № 3749-п

Таблица № 1.2

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы

№ п/п
Мероприятие подпрограммы
Срок
Исполнитель
Код бюджетной классификации
Объем финансирования, тыс. руб. <*>
начала реализации
окончания реализации
Всего за 2014 - 2020
годы
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
8.
Процентные платежи по муниципальному долгу
ежегодно, с 1 января
ежегодно, до 31 декабря
финансовое управление
717 1301 0519001
228396
31518
32813
32813
32813
32813
32813
32813
Всего
228396
31518
32813
32813
32813
32813
32813
32813

--------------------------------
<*> мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств городского бюджета, иных средств подпрограммой не предусмотрено.





Приложение № 3
к постановлению
администрации города Орска
Оренбургской области
от 26 июня 2014 г. № 3749-п

Таблица № 2.1

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Целевые значения индикатора
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам
%
5,8
7 - 10
7 - 10
7 - 10
7 - 10
7 - 10
7 - 10
7 - 10
2
Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам
%
19,4
10 - 30
10 - 30
10 - 30
10 - 30
10 - 30
10 - 30
10 - 30
3
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета
%
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета
%
17,3
5 - 12
12 - 20
12 - 20
12 - 20
12 - 20
12 - 20
12 - 20
5
Абсолютное отклонение фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана
%
0,7
менее 3
менее 3
менее 3
менее 3
менее 3
менее 3
менее 3
6
Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
7
Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета
%
10,5
11,5 и более
11,5 и более
11,5 и более
11,5 и более
11,5 и более
11,5 и более
11,5 и более
8
Наличие просроченной кредиторской задолженности по долговым обязательствам
да/нет
нет
нет
нет
Нет
нет
нет
нет
нет
9
Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ (рассчитывается без учета субвенций)
%
69,8
50 и более
50 и более
50 и более
50 и более
50 и более
50 и более
50 и более
10
Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (рассчитывается без учета межбюджетных трансфертов)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
11
Наличие нормативного правового акта, определяющего оплату труда руководителей местной администрации с учетом результатов их профессиональной деятельности
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
12
Доля казенных учреждений, для которых установлены задания, в общем числе казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления)
%
66,7
100
100
100
100
100
100
100
13
Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги, в общем числе муниципальных учреждений
%
91,2
80 и более
80 и более
80 и более
80 и более
80 и более
80 и более
80 и более
14
Доля учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания услуг (выполнения работ)
%
93,1
90 и более
90 и более
90 и более
90 и более
90 и более
90 и более
90 и более
15
Прирост объема доходов автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности
%
39,3
20 и более
20 и более
20 и более
20 и более
20 и более
20 и более
20 и более
16
Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
17
Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
18
Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
19
Доля ведомственных и муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального
%
22
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
20
Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной год
%
7,4
5 - 10
5 - 10
5 - 10
5 - 10
5 - 10
5 - 10
5 - 10
21
Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
22
Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
23
Наличие нормативного закрепления механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими муниципальными программами
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
24
Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими муниципальными программами
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
25
Наличие нормативного закрепления обязательности предоставления перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
26
Доля услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме
%
0
0
0
0
0 - 10
10 - 30
30 - 40
40 - 50
27
Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств
да/нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
28
Доля функций органов администрации города, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения
%
100
100
100
100
100
100
100
100
29
Создание специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
30
Создание Интернет-портала оказания услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
31
Создание сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями услуг
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
32
Доля муниципальных учреждений города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет
%
100
100
100
100
100
100
100
100
33
Доля органов администрации города, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет
%
100
100
100
100
100
100
100
100


------------------------------------------------------------------