Постановление Администрации города Бузулука Оренбургской области от 31.12.2014 N 396-п "О внесении изменений в постановление администрации города от 11.10.2013 г. N 102-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
О внесении изменений в постановление
администрации города от 11.10.2013 г. № 102-п
В соответствии со статьями 9, 86, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Бузулуке, утвержденным решением городского Совета депутатов от 27.12.2011 № 209 (в редакции решения городского Совета депутатов от 16.10.2014 № 644), решением городского Совета депутатов от 24.12.2014 № 687 "О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 20.12.2013 № 512 "О бюджете города Бузулука на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов", решением городского Совета депутатов от 24.12.2014 № 688 "О бюджете города Бузулука на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", на основании статей 7, 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука, постановления администрации города от 18.09.2013 № 188-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Бузулука":
1. Внести изменения в постановление администрации города от 11.10.2013 № 102-п "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное благоустройство территории города Бузулука, создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового и транспортного обслуживания в 2014 - 2016 годах":
1.1. В приложении "Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории города Бузулука, создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового и транспортного обслуживания в 2014 - 2016 годах" (далее - Программа):
1.1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.1.2. Раздел 5 Программы "Обоснование ресурсного обеспечения" Программы изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования за счет средств областного и местного бюджетов составляет 359409,5 тыс. руб., из них:
- областной бюджет - 4221,9 тыс. руб.:
2014 год - 959,2 тыс. руб.
2015 год - 1726,5 тыс. руб.
2016 год - 1536,2 тыс. руб.
- местный бюджет - 355187,6 тыс. руб.:
2014 год - 123139,2 тыс. руб.
2015 год - 114393,3 тыс. руб.
2016 год - 117655,1 тыс. руб.,
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство территории города Бузулука в 2014 - 2016 годах": объем финансирования за счет средств областного и местного бюджета - 279632,6 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет - 279424,6 тыс. руб.
2014 год - 92262,7 тыс. руб.;
2015 год - 91950,2 тыс. руб.;
2016 год - 95211,7 тыс. руб.;
областной бюджет - 208,0 тыс. руб.
2014 год - 208,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 "Обеспечение санитарного содержания территории города Бузулука в 2014 - 2016 годах": объем финансирования за счет средств областного и местного бюджета - 34726,3 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет - 33190,8 тыс. руб.
2014 год - 10256,3 тыс. руб.;
2015 год - 11467,1 тыс. руб.;
2016 год - 11467,4 тыс. руб.
областной бюджет - 1535, тыс. руб.
2015 год - 862,9 тыс. руб.;
2016 год - 672, тыс. руб.
Подпрограмма 3 "Транспортное обслуживание населения города Бузулука в 2014 - 2016 годах" - 14592,6 тыс. руб., в том числе:
- областной бюджет - 2478,4 тыс. руб.:
2014 год - 751,2 тыс. руб.
2015 год - 863,6 тыс. руб.
2016 год - 863,6 тыс. руб.
- местный бюджет - 12114,2 тыс. руб.:
2014 год - 11222,2 тыс. руб.
2015 год - 446,0 тыс. руб.
2016 год - 446,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 "Создание условий для обеспечения жителей города Бузулука услугами бытового обслуживания в 2014 - 2016 годах": объем финансирования за счет средств местного бюджета - 30458,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 9398,0 тыс. руб.;
2015 год - 10530,0 тыс. руб.;
2016 год - 10530,0 тыс. руб.
Обоснование ресурсного обеспечения представлено в Приложениях № 2 к подпрограммам, разработанным в рамках настоящей Программы".
1.1.3. Паспорт Подпрограммы 1 "Комплексное благоустройство территории города Бузулука в 2014 - 2016 годах" (далее - Подпрограмма 1) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.1.4. Абзац 3 раздела 5 Подпрограммы 1 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в новой редакции: "Общий объем финансирования за счет средств областного и местного бюджетов составляет 279632,6 тыс. руб., из них:
- областной бюджет - 208,0 тыс. руб.:
2014 год - 208,0 тыс. руб.
- местный бюджет - 279424,6 тыс. руб.:
2014 год - 92262,7 тыс. руб.;
2015 год - 91950,2 тыс. руб.;
2016 год - 95211,7 тыс. руб."
1.1.5. Приложение № 1 к Подпрограмме 1 "Основные целевые индикаторы Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.1.6. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 "Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.1.7. Паспорт Подпрограммы 2 "Обеспечение санитарного содержания территории города Бузулука в 2014 - 2016 годах" (далее - Подпрограмма 2) изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.1.8. Абзац 3 раздела 5 Подпрограммы 2 "Обоснования ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования за счет средств областного и местного бюджетов составляет 34726,3 тыс. руб.
Местный бюджет - 33190,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 10256,0 тыс. руб.
2015 год - 11467,1 тыс. руб.
2016 год - 11467,4 тыс. руб.".
Областной бюджет - 1535,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 862,9 тыс. руб.,
2016 год - 672,6 тыс. руб."
1.1.9. Приложение № 1 к Подпрограмме 2 "Основные целевые индикаторы Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.1.10. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 "Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
1.1.11. Паспорт Подпрограммы 3 "Транспортное обслуживание населения города Бузулука в 2014 - 2016 годах" (далее - Подпрограмма 3) изложить в новой редакции согласно приложению № 8.
1.1.12. Абзац 3 раздела 5 Подпрограммы 3 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования на 2014 - 2016 годы - 14592,6 тыс. руб. в том числе:
- областной бюджет - 2478,4 тыс. руб.:
2014 год - 751,2 тыс. руб.
2015 год - 863,6 тыс. руб.
2016 год - 863,6 тыс. руб.
- местный бюджет - 12114,2 тыс. руб.:
2014 год - 11222,2 тыс. руб.
2015 год - 446,0 тыс. руб.
2016 год - 446,0 тыс. руб.".
1.1.13. Приложение № 1 к Подпрограмме 3 "Основные целевые индикаторы Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 9.
1.1.14. Приложение № 2 к Подпрограмме 3 "Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 10.
1.1.15. Паспорт Подпрограммы 4 "Создание условий для обеспечения жителей города Бузулука услугами бытового обслуживания в 2014 - 2016 годах" (далее - Подпрограмма 4) изложить в новой редакции согласно приложению № 11.
1.1.16. Абзац 3 раздела 5 Подпрограммы 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования на 2014 - 2016 годы - 30458,0 тыс. руб. в том числе:
2014 год - 9398,0 тыс. руб.
2015 год - 10530,0 тыс. руб.
2016 год - 10530,0 тыс. руб.".
1.1.17. Приложение № 1 к Подпрограмме 4 "Основные целевые индикаторы Подпрограммы" "Создание условий для обеспечения жителей города Бузулука услугами бытового обслуживания в 2014 - 2016 годах" (далее - Подпрограмма 4) изложить в новой редакции согласно приложению № 12.
1.1.18. Приложение № 2 к Подпрограмме 4 "Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 13.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования на правовом интернет-портале Бузулука БУЗУЛУК-ПРАВО.РФ.
3. Пресс-службе Управления внутренней политики администрации города обеспечить размещение информации о настоящем постановлении в газете "Российская провинция".
4. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города - начальника управления градообразования и капитального строительства Д.В. Башкатова.
Глава города Бузулука
Оренбургской области
В.А.РОГОЖКИН
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории города Бузулука, создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового и транспортного обслуживания в 2014 - 2016 годах" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Устав муниципального образования город Бузулук Оренбургской области.
Заказчик - координатор Программы
Заместитель главы администрации города - начальник управления градообразования и капитального строительства
Ответственный исполнитель Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Бузулука (далее - УЖКХиТ)
Соисполнители Программы
-
Участники Программы
Организации, привлекаемые для реализации Программы в порядке, установленном действующим законодательством
Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство территории города Бузулука в 2014 - 2016 годах"
Подпрограмма 2 "Обеспечение санитарного содержания территории города Бузулука в 2014 - 2016 годах"
Подпрограмма 3 "Транспортное обслуживание населения города Бузулука в 2014 - 2016 годах"
Подпрограмма 4 "Создание условий для обеспечения жителей города Бузулука услугами бытового обслуживания в 2014 - 2016 годах"
Цель и задачи Программы
Цель Программы:
Удовлетворение интересов и потребностей населения в сфере благоустройства города, надлежащего санитарного состояния территории города, транспортного и бытового обслуживания.
Задачами Программы являются:
- комплексное решение проблем по текущему содержанию объектов городского благоустройства и озеленению территорий города, повышение уровня внешнего благоустройства;
- обеспечение качественного санитарного содержания территории города;
- повышение качества организации транспортного обслуживания в городе Бузулуке;
- совершенствование условий для обеспечения жителей города бытовыми услугами.
Основные целевые индикаторы Программы
На момент завершения реализации Программы:
- доля выполненных мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети - 100 %;
- доля утилизированных твердых бытовых отходов - 100 %;
- реализация мероприятий по организации пассажирских перевозок по садоводческим маршрутам 2014 - 2016 гг. - 100 %, по социальным маршрутам в 2014 г. - 100 %;
- обеспечение потребителей бытовыми услугами в количестве до 70,0 тыс. чел. в год.
Сроки (этапы) реализации Программы
2014 - 2016 годы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы с разбивкой по годам и по подпрограммам
Общий объем финансирования за счет средств областного и местного бюджетов составляет 354801,5 тыс. руб., из них:
- областной бюджет - 4221,9 тыс. руб.:
2014 год - 959,2 тыс. руб.
2015 год - 1726,5 тыс. руб.
2016 год - 1536,2 тыс. руб.
- местный бюджет - 355187,6 тыс. руб.:
2014 год - 123139,2 тыс. руб.;
2015 год - 114393,3 тыс. руб.;
2016 год - 117655,1 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство территории города Бузулука в 2014 - 2016 годах": объем финансирования за счет средств местного и областного бюджета - 279632,6 тыс. руб., в том числе:
- областной бюджет - 208,0 тыс. руб.:
2014 год - 208,0 тыс. руб.
- местный бюджет - 279424,6 тыс. руб.:
2014 год - 92262,7 тыс. руб.;
2015 год - 91950,2 тыс. руб.;
2016 год - 95211,7 тыс. руб.
Подпрограмма 2 "Обеспечение санитарного содержания территории города Бузулука в 2014 - 2016 годах": объем финансирования составляет 34726,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 33190,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 10256,3 тыс. руб.;
2015 год - 11467,1 тыс. руб.;
2016 год - 11467,4 тыс. руб.
за счет областного бюджета 1535,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 862,9 тыс. руб.;
2016 год - 672,6 тыс. руб.
Подпрограмма 3 "Транспортное обслуживание населения города Бузулука в 2014 - 2016 годах" - 14592,6 тыс. руб. в том числе:
- областной бюджет - 2478,4 тыс. руб.:
2014 год - 751,2 тыс. руб.
2015 год - 863,6 тыс. руб.
2016 год - 863,6 тыс. руб.
- местный бюджет - 12114,2 тыс. руб.:
2014 год - 11222,2 тыс. руб.
2015 год - 446,0 тыс. руб.
2016 год - 446,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 "Создание условий для обеспечения жителей города Бузулука услугами бытового обслуживания в 2014 - 2016 годах": объем финансирования за счет средств местного бюджета - 30458,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 9398,0 тыс. руб.;
2015 год - 10530,0 тыс. руб.;
2016 год - 10530,0 тыс. руб.
Ожидаемый результат реализации Программы
1. Обеспечение надлежащего состояния улично-дорожной сети в границах муниципального образования город Бузулук Оренбургской области и объектов зеленого хозяйства.
2. Содержание мест захоронений, обеспечивающее достойное отношение к телам умерших.
3. Обеспечение безопасности и комфортности городского пляжа в купальный сезон.
4. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства города, придание ему отвечающего современным требованиям облика.
5. Поддержание санитарного состояния территории города в соответствии с санитарными нормами.
6. Обеспечение потребителей бытовыми услугами в количестве до 70,0 тыс. чел. в год.
7. Удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках по садоводческим маршрутам.
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство территории города Бузулука в 2014 - 2016 годах" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Куратор Подпрограммы
Заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства г. Бузулука
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Бузулука (далее - УЖКХиТ)
Соисполнители Подпрограммы
-
Участники Подпрограммы
Организации, привлекаемые для реализации Программы в порядке, установленном действующим законодательством
Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
Комплексное решение проблем по текущему содержанию объектов городского благоустройства и озеленению территорий города, повышение уровня внешнего благоустройства
Задачи Подпрограммы:
- организация уличного освещения;
- организация работ по текущему содержанию автомобильных дорог;
- организация работ по посадке и текущему содержанию зеленых насаждений;
- организация работ по текущему содержанию мест захоронения;
- организация захоронений;
- организация работ по благоустройству: пляжа, новогодних елок, детских игровых площадок;
- осуществление технического контроля выполняемых работ.
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
Удельный вес протяженности освещенных улиц - 99,8 %;
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования города - 100 %;
Количество посаженных деревьев - 690 шт. за три года;
Устройство вертикального озеленения - 250 шт./год;
Площадь обустроенных цветников - 1997 кв. м/год;
Общая площадь территории кладбищ - 452,0 тыс. кв. м;
Количество захоронений с учетом транспортировки - 883 чел. за три года;
Количество установленных и обустроенных детских игровых площадок - 15 шт. за 3 года;
Количество обустроенных новогодних елок - 3 шт./год;
Выполнение мероприятий по осуществлению технического контроля выполняемых работ - 100 %.
Сроки (этапы) реализации Подпрограммы
2014 - 2016 годы
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам
Финансирование осуществляется за счет средств местного и областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 279632,6 тыс. руб., в том числе:
- областной бюджет - 208,0 тыс. руб.:
2014 год - 208,0 тыс. руб.
- местный бюджет - 279424,6 тыс. руб.:
2014 год - 92262,7 тыс. руб.;
2015 год - 91950,2 тыс. руб.;
2016 год - 95211,7 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы ожидается комплексное решение проблем по текущему содержанию объектов городского благоустройства и озеленению территории города, повышение уровня внешнего благоустройства
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
Приложение 1
к подпрограмме 1
"Комплексное
благоустройство территории
города Бузулука
Оренбургской области
в 2014 - 2016 годах"
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
№ п/п
Мероприятие
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Планируемые показатели эффективности реализации
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Организация уличного освещения
Удельный вес протяженности освещенных улиц
процент
99,8
99,8
99,8
99,8
2.
Организация работ по текущему содержанию автомобильных дорог
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования города
процент
100
100
100
100
Общая площадь отремонтированных дорог
кв. м
12923,2
10000
10500
11000
Количество установленных дорожных знаков
шт.
103
200
-
-
Выполнение мероприятий по ликвидации паводка
процент
100
100
100
100
3.
Организация работ по посадке и содержанию зеленых насаждений
Количество посаженных деревьев
Шт.
1000
200
230
255
Устройство вертикального озеленения
шт./год
250
250
250
250
Площадь обустроенных цветников
кв. м/год
1867,7
1947
1947
1947
4.
Организация работ по текущему содержанию мест захоронения
Общая площадь территории кладбищ
тыс. кв. м
452
452
452
452
5.
Организация захоронений
Количество захоронений (в том числе транспортировка)
чел.
253
170
175
180
6.
Организация работ по благоустройству: пляжа, новогодних елок, детских игровых площадок
Общая площадь территории пляжа
кв. м/год
6980
6980
6980
6980
Количество обустроенных новогодних елок
шт./год
2
3
3
3
Количество поставленных и обустроенных детских игровых площадок
шт./год
5
8
3
3
7.
Социально значимые расходы на поставку и установку детской игровой площадки
Количество поставленных и установленных игровых площадок
шт./год
1
1
-
-
8.
Осуществление технического контроля выполняемых работ
Выполнение мероприятий по осуществлению технического контроля выполняемых работ
процент
100
100
100
100
Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
А.Н.УТКИН
Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
Приложение 2
к подпрограмме 1
"Комплексное
благоустройство территории
города Бузулука
в 2014 - 2016 годах"
Перечень и характеристика
основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия
Коды бюджетной классификации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Исполнители
Ожидаемый результат
Всего за:
2014 - 2016 годы
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ОС <*>
МБ <**>
ОС
МБ
ОС
МБ
ОС
МБ
1.
Организация уличного освещения
037 0503 4112111 244
-
80713,6
-
24196,6
-
28340,0
-
28177,0
УЖКХиТ
Удельный вес протяженности освещенных улиц - 99,%;
2.
Организация работ по текущему содержанию автомобильных дорог
037 0409 4112112 244
-
96212,8
-
35642,9
-
29155,2
-
31414,7
УЖКХиТ
Выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования города - 100 %;
3.
Организация работ по благоустройству территории города и текущему содержанию зеленых насаждений
037 0503 4112113 244
-
66526,1
-
17811,1
-
23775,0
-
24940,0
УЖКХиТ
Количество посаженных деревьев - 690 шт.
037 0503 4112113 810
-
4605,8
-
4605,8
-
-
-
-
4.
Организация работ по текущему содержанию мест захоронения
037 0503 4112114 244
-
7655,3
-
2385,3
-
2635,0
-
2635,0
УЖКХиТ
Общая площадь территории кладбищ - 452,0 тыс. кв. м
Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Бузулуке
037 0503 4112114 810
-
10101,0
-
3273,0
-
3414,0
-
3414,0
5.
Организация работ по захоронению
037 0503 4112115 810
-
2333,7
-
637,7
-
848,0
-
848,0
УЖКХиТ
Количество захоронений (в том числе транспортировка) - 525 чел.
6.
Мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха населения
037 0503 4112116 244
8505,8
2739,8
-
2883,0
-
2883,0
УЖКХиТ
Общая площадь территории пляжа - 6980 кв. м/год;
Количество обустроенных новогодних елок - 3 шт./год.
Количество приобретенных и обустроенных игровых площадок - 14.
7.
Социально значимые расходы на поставку и установку детской игровой площадки
037 0503 4118032 244
208,0
-
208,0
-
-
-
-
-
УЖКХиТ
Приобретение и установка игровой площадки - 1 шт. (г. Бузулук, 4 микрорайон, дом 13)
8.
Осуществление технического контроля выполняемых работ
037 0503 0409 4112112 244
-
1570,5
-
770,5
-
400,0
-
400,0
УЖКХиТ
Выполнение мероприятий по осуществлению технического контроля выполняемых работ - 100 %.
037 0503 4112113 244
-
970,0
-
170,0
-
400,0
-
400,0
037 0503 4112114 244
-
210,0
-
30,0
-
90,0
-
90,0
037 0503 4112116 244
-
20,0
-
-
-
10,0
-
10,0
Всего:
208,0
279424,6
208,0
92262,7
-
91950,2
-
95211,7
--------------------------------
<*> ОС - областные средства
<**> МС - местные средства.
Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
А.Н.УТКИН
Приложение № 5
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 2 "Обеспечение санитарного содержания территории города Бузулука в 2014 - 2016 годах" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Куратор Подпрограммы
Заместитель главы администрации города - начальник управления градообразования и капитального строительства г. Бузулука
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Бузулука (далее - УЖКХиТ)
Соисполнители Подпрограммы
-
Участники Подпрограммы
Организации, привлекаемые для реализации Программы в порядке, установленном действующим законодательством
Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
Обеспечение качественного санитарного содержания территории города.
Задачи Подпрограммы:
- организация сбора, вывоза и утилизации ТБО с улиц города, от урн, автобусных павильонов на землях общего пользования, на местах массового пребывания людей, подбор трупов животных;
- организация эвтаназии и захоронения безнадзорных собак в 2014 году;
- выполнение полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 2015 - 2016 гг.;
- проведение дератизационных мероприятий;
- осуществление технического контроля выполняемых работ.
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
Объем ТБО, вывезенных с улиц города, от урн, автобусных павильонов на землях общего пользования, мест массового пребывания людей - 168500 куб. м;
Количество подобранных трупов животных - 296 шт.;
Количество захороненных безнадзорных собак - 2250 шт.;
Выполнение дератизационных мероприятий - 100 %;
Сроки (этапы) реализации Подпрограммы
2014 - 2016 годы
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам
Финансирование осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования составляет 34726,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 33190,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 10256,3 тыс. руб.;
2015 год - 11467,1 тыс. руб.;
2016 год - 11467,4 тыс. руб.
за счет областного бюджета 1535,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 862,9 тыс. руб.;
2016 год - 672,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение качественного санитарного содержания территории города.
Приложение № 6
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
Приложение 1
к подпрограмме 2
"Обеспечение санитарного
содержания территории
города Бузулука
в 2014 - 2016 годах"
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
№ п/п
Мероприятие
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Планируемые показатели эффективности реализации
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО с улиц города, от урн, автобусных павильонов, мест массового пребывания людей, подбор трупов животных
Объем ТБО, вывезенных с улиц города, от урн, автобусных павильонов на землях общего пользования, мест массового пребывания людей
куб. м
71539,88
39000
42000
43500
Количество подобранных трупов животных
шт.
96
96
100
100
2.
Организация эвтаназии и захоронения безнадзорных собак
Количество захороненных безнадзорных собак
шт.
744
745
750
755
3.
Выполнение полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных
4.
Проведение дератизационных мероприятий
Выполнение дератизационных мероприятий
процент
100
100
100
100
5.
Осуществление технического контроля выполняемых работ
Выполнение мероприятий по осуществлению технического контроля выполняемых работ
процент
100
100
100
100
Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
А.Н.УТКИН
Приложение № 7
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
Приложение 2
к подпрограмме 2
"Обеспечение санитарного
содержания территории
города Бузулука
в 2014 - 2016 годах"
Перечень и характеристика
основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия
Коды бюджетной классификации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Исполнители
Ожидаемый результат
Всего за: 2014 - 2015 годы
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ОС <*>
МБ <**>
ОС
МБ
ОС
МБ
ОС
МБ
1.
Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО с улиц города, от урн, автобусных павильонов, мест массового пребывания людей, подбора трупов животных
037 0503 4122117 244
-
31549,5
-
9615,0
-
10967,1
-
10967,4
УЖКХиТ
Объем ТБО, вывезенных с улиц города, от урн, автобусных павильонов на землях общего пользования, мест массового пребывания людей - 124500,0 куб. м
2.
Организация эвтаназии и захоронения безнадзорных собак
037 0503 4122118 244
-
299,0
-
299,0
-
-
-
-
УЖКХиТ
Количество захороненных безнадзорных собак - 2250 шт.
3.
Выполнение полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных
037 0408 4128080 244
1535,8
-
-
-
862,9
-
672,9
-
УЖКХиТ
4.
Проведение дератизационных мероприятий
037 0503 4122119 244
-
1112,3
-
312,3
-
400,0
-
400,0
УЖКХиТ
Выполнение дератизационных мероприятий - 100 %
5.
Осуществление технического контроля выполняемых работ
037 0503 4122117 244
-
300,0
-
100,0
-
100,0
-
100,0
УЖКХиТ
Выполнение мероприятий по осуществлению технического контроля выполняемых работ - 100 %
6.
Всего:
1535,8
33190,8
-
10256,3
862,9
11467,1
672,9
11467,4
--------------------------------
<*> ОС - областные средства
<**> МС - местные средства.
Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
А.Н.УТКИН
Приложение № 8
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 3 "Транспортное обслуживание населения города Бузулука в 2014 - 2016 годах" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Куратор Подпрограммы
Заместитель главы администрации города - начальник управления градообразования и капитального строительства г. Бузулука
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Бузулука (далее - УЖКХиТ)
Соисполнители Подпрограммы
-
Участники Подпрограммы
Организации, привлекаемые для реализации Программы в порядке, установленном действующим законодательством
Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
повышение качества организации транспортного обслуживания в городе Бузулуке.
Задачи Подпрограммы:
- организация пассажирских перевозок по муниципальным социальным маршрутам в 2014 году;
- организация транспортного обслуживания населения по разовым мероприятиям, имеющим общественную значимость, в 2014 - 2016 гг.;
- организация пассажирских перевозок на садоводческих маршрутах в 2014 - 2016 гг.
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
Количество перевезенных льготных пассажиров на социальных маршрутах - 500 тыс. чел.;
Количество мероприятий, имеющих общественную значимость - 105 шт.;
Количество перевезенных пассажиров по садоводческим маршрутам - 231 тыс. чел.;
Сроки (этапы) реализации Подпрограммы
2014 - 2016 годы
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам
Общий объем финансирования составляет 14592,6 тыс. руб. в том числе:
- областной бюджет - 2478,4 тыс. руб.:
2014 год - 751,2 тыс. руб.
2015 год - 863,6 тыс. руб.
2016 год - 863,6 тыс. руб.
- местный бюджет - 12114,2 тыс. руб.:
2014 год - 11222,2 тыс. руб.
2015 год - 446,0 тыс. руб.
2016 год - 446,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы ожидается повышение качества организации транспортного обслуживания в городе Бузулуке.
Приложение № 9
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
Приложение 1
к подпрограмме 3
"Транспортное
обслуживание населения
города Бузулука
в 2014 - 2016 годах"
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
№ п/п
Мероприятие
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Планируемые показатели эффективности реализации
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Организация пассажирских перевозок по муниципальным социальным маршрутам
Количество перевезенных льготных пассажиров на социальных маршрутах
тыс. чел.
564
500
-
-
2.
Организация транспортного обслуживания населения по разовым мероприятиям, имеющим общественную значимость
Количество разовых мероприятий согласно заявкам
шт.
25
35
35
35
3.
Организация пассажирских перевозок на садоводческих маршрутах
Количество перевезенных пассажиров по садоводческим маршрутам
тыс. чел.
62
77
77
77
Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
А.Н.УТКИН
Приложение № 10
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
Приложение 2
к подпрограмме 3
"Транспортное
обслуживание населения
города Бузулука
в 2014 - 2016 годах"
Перечень и характеристика
основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия
Коды бюджетной классификации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Исполнители
Ожидаемый результат
Всего за: 2014 - 2015 годы
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ОБ <*>
МБ <**>
ОБ
МБ
ОБ
МБ
ОБ
МБ
1.
Организация пассажирских перевозок по муниципальным социальным маршрутам
037 0408 4132411 810
-
10853,7
-
10853,7
-
-
-
-
УЖКХиТ
Количество перевезенных льготных пассажиров на социальных маршрутах - 500 тыс. чел.
2.
Организация пассажирских перевозок по разовым мероприятиям, имеющим общественную значимость
037 0408 4132411 244
-
984,9
-
284,9
-
350,0
-
350,0
Количество заявок - 105 заявок
3.
Организация пассажирских перевозок на садоводческих маршрутах
037 0408 4138039810
2478,4
-
751,2
-
863,6
-
863,6
-
УЖКХиТ
Количество перевезенных пассажиров по садоводческим маршрутам - 231 тыс. чел.
037 0408 4132412 810
-
275,5
-
83,5
-
96,0
-
96,0
4.
Всего:
2478,4
12114,2
751,2
11222,2
863,6
446,0
863,6
446,0
--------------------------------
<*> ОС - областные средства
<**> МС - местные средства.
Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
А.Н.УТКИН
Приложение № 11
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 4 "Создание условий для обеспечения жителей города Бузулука услугами бытового обслуживания в 2014 - 2016 годах" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Куратор Подпрограммы
Заместитель главы администрации города - начальник управления градообразования и капитального строительства г. Бузулука
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации г. Бузулука (далее - УЖКХиТ)
Соисполнители Подпрограммы
-
Участники Подпрограммы
МУП ЖКХ г. Бузулука
Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
совершенствование условий для обеспечения жителей города бытовыми услугами.
Задачи Подпрограммы:
создание доступных условий для обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания - услугами бань.
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
Количество потребителей бытовых услуг - услуг бань - 195 тыс. чел.
Сроки (этапы) реализации Подпрограммы
2014 - 2016 годы
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 30458,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 9398,0 тыс. руб.;
2015 год - 10530,0 тыс. руб.;
2016 год - 10530,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы ожидается совершенствование условий для обеспечения жителей города бытовыми услугами.
Приложение № 12
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
Приложение 1
к подпрограмме 4
"Создание условий
для обеспечения жителей
города Бузулука
услугами бытового обслуживания
в 2014 - 2016 годах"
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
№ п/п
Мероприятие
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Планируемые показатели эффективности реализации
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Возмещение недополученных доходов от предоставления бытовых услуг - услуг бань населению по утвержденным тарифам
Количество потребителей бытовых услуг - услуг бань
тыс. чел./год
81,4
60
65
70
Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
А.Н.УТКИН
Приложение № 13
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 31 декабря 2014 г. № 396-п
Приложение 2
к подпрограмме 4
"Создание условий
для обеспечения жителей
города Бузулука
услугами бытового обслуживания
в 2014 - 2016 годах"
Перечень и характеристика
основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия
Коды бюджетной классификации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Исполнители
Ожидаемый результат
Всего за:
2014 - 2015 годы
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
ОС
МБ
ОС
МБ
ОС
МБ
ОС
МБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Возмещение недополученных доходов от предоставления бытовых услуг - услуг бань населению по утвержденным тарифам
037 0502 4142413 810
-
30458,0
-
9398,0
-
10530,0
-
10530,0
УЖКХиТ
Количество потребителей бытовых услуг - услуг бань - 195 тыс. чел.
--------------------------------
<*> ОС - областные средства
<**> МС - местные средства
Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
А.Н.УТКИН
------------------------------------------------------------------